Dados do Empenho:

Número:05010109

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.695,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.304,19

Dados da Liquidação:

Número:05010109.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.695,81

Valor Total Liquidado:R$ 1.684,91

Pagamento 24030236

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2401 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.695,81

Valor Líquido Pago: R$ 1.684,91


Histórico:

EXONERAÇÃO-MARÇO-2026