Dados do Empenho:

Número:05011197

Valor Total do Empenho:R$ 561.693,52

Valor Total Liquidado:R$ 423.944,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 137.749,17

Dados da Liquidação:

Número:05011197.053

Valor Total da Liquidação:R$ 11.442,24

Valor Total Liquidado:R$ 11.304,93

Pagamento 26030133

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 11.442,24

Valor do IRRF: R$ 137,31

Valor Líquido Pago: R$ 11.304,93


Histórico:

Pagamento da NF 243, ref. jan/2026.