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- Pagamento Nº 26030135
Número:05011197
Valor Total do Empenho:R$ 561.693,52
Valor Total Liquidado:R$ 496.624,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.069,40
Número:05011197.054
Valor Total da Liquidação:R$ 31.292,16
Valor Total Liquidado:R$ 30.916,65
Pagamento 26030135
Pago em: 26/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)
Valor Total: R$ 31.292,16
Valor do IRRF: R$ 375,51
Valor Líquido Pago: R$ 30.916,65
Histórico:
Pagamento da NF 408, ref. jan/2026.