Dados do Empenho:

Número:05011189

Valor Total do Empenho:R$ 2.592,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.592,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05011189.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.592,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.560,90

Pagamento 26030155

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (05.199.870/0001-55)

Valor Total: R$ 2.592,00

Valor do IRRF: R$ 31,10

Valor Líquido Pago: R$ 2.560,90


Histórico:

Pagamento da NF 31417, comp. março/2026, conforme itens descritos em anexo.