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- Pagamento Nº 26030155
Número:05011189
Valor Total do Empenho:R$ 2.592,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.592,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05011189.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.592,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.560,90
Pagamento 26030155
Pago em: 26/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (05.199.870/0001-55)
Valor Total: R$ 2.592,00
Valor do IRRF: R$ 31,10
Valor Líquido Pago: R$ 2.560,90
Histórico:
Pagamento da NF 31417, comp. março/2026, conforme itens descritos em anexo.