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- Pagamento Nº 26030159
Número:05010528
Valor Total do Empenho:R$ 5.072.181,20
Valor Total Liquidado:R$ 3.876.154,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.196.026,89
Número:05010528.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.288.155,83
Valor Total Liquidado:R$ 1.091.067,99
Pagamento 26030159
Pago em: 26/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Valor Total: R$ 1.288.155,83
Valor do INSS: R$ 70.848,57
Valor do ISS: R$ 64.407,79
Valor do IRRF: R$ 61.831,48
Valor Líquido Pago: R$ 1.091.067,99
Histórico:
Fevereiro de 2026.