- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26030214
Número:05010987
Valor Total do Empenho:R$ 878.292,66
Valor Total Liquidado:R$ 878.292,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010987.002
Valor Total da Liquidação:R$ 263.882,09
Valor Total Liquidado:R$ 248.503,30
Pagamento 26030214
Pago em: 26/03/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Valor Total: R$ 263.882,09
Valor do ISS: R$ 8.787,88
Valor do IRRF: R$ 6.590,91
Valor Líquido Pago: R$ 248.503,30
Histórico:
NF 24113 - Coopanest - Janeiro