Dados do Empenho:

Número:05010571

Valor Total do Empenho:R$ 105.774,00

Valor Total Liquidado:R$ 68.442,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.332,00

Dados da Liquidação:

Número:05010571.002

Valor Total da Liquidação:R$ 31.110,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.554,50

Pagamento 26030233

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: RV COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI (29.904.292/0001-79)

Valor Total: R$ 31.110,00

Valor do ISS: R$ 1.555,50

Valor Líquido Pago: R$ 29.554,50


Histórico:

PAGAMENTO DA NF 101, COMP. FEV/2026.