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- Pagamento Nº 26030233
Número:05010571
Valor Total do Empenho:R$ 105.774,00
Valor Total Liquidado:R$ 68.442,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.332,00
Número:05010571.002
Valor Total da Liquidação:R$ 31.110,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.554,50
Pagamento 26030233
Pago em: 26/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: RV COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI (29.904.292/0001-79)
Valor Total: R$ 31.110,00
Valor do ISS: R$ 1.555,50
Valor Líquido Pago: R$ 29.554,50
Histórico:
PAGAMENTO DA NF 101, COMP. FEV/2026.