Dados do Empenho:

Número:05010728

Valor Total do Empenho:R$ 34.545,42

Valor Total Liquidado:R$ 34.545,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010728.001

Valor Total da Liquidação:R$ 34.545,42

Valor Total Liquidado:R$ 34.545,42

Pagamento 26030237

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)

Valor Total: R$ 34.545,42

Valor Líquido Pago: R$ 34.545,42


Histórico:

Pagamento referente a prestação de serviços de conexão para prover link de acesso dedicado a internet para rede corporativa da Prefeitura Municipal de Maracanaú e redundância de mesma velocidade (Unidades Escolares) incluindo instalação, configuração e manutenção. Competência: Janeiro/2026. Nota Fiscal nº 5362.