Dados do Empenho:

Número:05011197

Valor Total do Empenho:R$ 561.693,52

Valor Total Liquidado:R$ 496.624,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.069,40

Dados da Liquidação:

Número:05011197.007

Valor Total da Liquidação:R$ 21.589,92

Valor Total Liquidado:R$ 21.330,84

Pagamento 26030294

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 21.589,92

Valor do IRRF: R$ 259,08

Valor Líquido Pago: R$ 21.330,84


Histórico:

PAGAMENTO DA NF 31177.