- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 27030002
Número:05010889
Valor Total do Empenho:R$ 7.358,16
Valor Total Liquidado:R$ 712,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.646,08
Pagamento 27030002
Pago em: 27/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)
Valor Total: R$ 712,08
Valor do IRRF: R$ 1,71
Valor Líquido Pago: R$ 710,37
Histórico:
PAGAMENTO DA NF 4110, REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO, COMP. FEV/2026.