Dados do Empenho:

Número:05010889

Valor Total do Empenho:R$ 7.358,16

Valor Total Liquidado:R$ 712,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.646,08

Dados da Liquidação:

Número:05010889.001

Valor Total da Liquidação:R$ 712,08

Valor Total Liquidado:R$ 710,37

Pagamento 27030002

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 712,08

Valor do IRRF: R$ 1,71

Valor Líquido Pago: R$ 710,37


Histórico:

PAGAMENTO DA NF 4110, REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO, COMP. FEV/2026.