- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 27030012
Número:05010556
Valor Total do Empenho:R$ 106.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.673,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.326,05
Número:05010556.001
Valor Total da Liquidação:R$ 16.257,20
Valor Total Liquidado:R$ 16.257,20
Pagamento 27030012
Pago em: 27/03/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 60 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Credor: CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)
Valor Total: R$ 16.257,20
Valor Líquido Pago: R$ 16.257,20
Histórico:
Pagamento da nf 19373, referente aos serviços de impressão e cópia, caracterizados como “outsourcing de impressão”, com franquia anual (12 meses contínuos), copiadoras/impressoras em regime de comodato, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o 3º Aditivo do Contrato N° 1010.22.10.20.02, com fundamento na modalidade de licitação Pregão Eletrônico N° 01.017/2022, referente ao mês de Janeiro/2026.