Dados do Empenho:

Número:05010573

Valor Total do Empenho:R$ 111.747,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.561,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.185,75

Dados da Liquidação:

Número:05010573.003

Valor Total da Liquidação:R$ 9.312,25

Valor Total Liquidado:R$ 9.312,25

Pagamento 27030017

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: I3 SOLUCOES LTDA (03.307.395/0001-68)

Valor Total: R$ 9.312,25

Valor Líquido Pago: R$ 9.312,25


Histórico:

Pagamento da nf 2672, referente ao serviço de locação de sistema web para gestão de obras e gestão de convênios, no modelo Saas (Software as a service - Software como serviço), realizados durante o mês de Janeiro de 2026, conforme o Contrato Nº 1010.25.10.07.01.