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- Pagamento Nº 27030017
Número:05010573
Valor Total do Empenho:R$ 111.747,00
Valor Total Liquidado:R$ 46.561,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.185,75
Número:05010573.003
Valor Total da Liquidação:R$ 9.312,25
Valor Total Liquidado:R$ 9.312,25
Pagamento 27030017
Pago em: 27/03/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: I3 SOLUCOES LTDA (03.307.395/0001-68)
Valor Total: R$ 9.312,25
Valor Líquido Pago: R$ 9.312,25
Histórico:
Pagamento da nf 2672, referente ao serviço de locação de sistema web para gestão de obras e gestão de convênios, no modelo Saas (Software as a service - Software como serviço), realizados durante o mês de Janeiro de 2026, conforme o Contrato Nº 1010.25.10.07.01.