Dados do Empenho:

Número:05011011

Valor Total do Empenho:R$ 914,64

Valor Total Liquidado:R$ 490,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 424,64

Dados da Liquidação:

Número:05011011.002

Valor Total da Liquidação:R$ 245,00

Valor Total Liquidado:R$ 245,00

Pagamento 27030044

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Credor: SEDEP SERVICO DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICACOES LTDA (37.535.259/0001-47)

Valor Total: R$ 245,00

Valor Líquido Pago: R$ 245,00


Histórico:

MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.