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- Pagamento Nº 27030048
Número:05011142
Valor Total do Empenho:R$ 10.852,68
Valor Total Liquidado:R$ 5.912,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.940,64
Número:05011142.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.498,86
Valor Total Liquidado:R$ 4.444,87
Pagamento 27030048
Pago em: 27/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)
Valor Total: R$ 4.498,86
Valor do IRRF: R$ 53,99
Valor Líquido Pago: R$ 4.444,87
Histórico:
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4043, FEV/2026, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº05010376.