Dados do Empenho:

Número:05011142

Valor Total do Empenho:R$ 10.852,68

Valor Total Liquidado:R$ 5.912,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.940,64

Dados da Liquidação:

Número:05011142.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.498,86

Valor Total Liquidado:R$ 4.444,87

Pagamento 27030048

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 4.498,86

Valor do IRRF: R$ 53,99

Valor Líquido Pago: R$ 4.444,87


Histórico:

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4043, FEV/2026, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº05010376.