- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 27030090
Número:05010452
Valor Total do Empenho:R$ 49.026,17
Valor Total Liquidado:R$ 49.026,17
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010452.003
Valor Total da Liquidação:R$ 5.456,76
Valor Total Liquidado:R$ 5.456,76
Pagamento 27030090
Pago em: 27/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor: SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA (05.436.801/0001-18)
Valor Total: R$ 5.456,76
Valor Líquido Pago: R$ 5.456,76
Histórico:
NF 10296, FEVEREIRO/2026.