Dados do Empenho:

Número:02020018

Valor Total do Empenho:R$ 98.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 96.140,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.460,00

Dados da Liquidação:

Número:02020018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.640,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.620,32

Pagamento 27030189

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 1.640,00

Valor do IRRF: R$ 19,68

Valor Líquido Pago: R$ 1.620,32


Histórico:

NF 268801, FEV/2026.