Dados do Empenho:

Número:09030008

Valor Total do Empenho:R$ 144,12

Valor Total Liquidado:R$ 144,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:09030008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 144,12

Valor Total Liquidado:R$ 144,12

Pagamento 27030201

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO (02.030.715/0001-12)

Valor Total: R$ 144,12

Valor Líquido Pago: R$ 144,12


Histórico:

MAR/26