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- Pagamento Nº 27030208
Número:05010790
Valor Total do Empenho:R$ 36.150,00
Valor Total Liquidado:R$ 36.150,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010790.001
Valor Total da Liquidação:R$ 36.150,00
Valor Total Liquidado:R$ 36.150,00
Pagamento 27030208
Pago em: 27/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor: LF SERVICOS ELETRICOS LTDA (49.948.461/0001-80)
Valor Total: R$ 36.150,00
Valor Líquido Pago: R$ 36.150,00
Histórico:
FEV/26.