Dados do Empenho:

Número:05010790

Valor Total do Empenho:R$ 36.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.150,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010790.001

Valor Total da Liquidação:R$ 36.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.150,00

Pagamento 27030208

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: LF SERVICOS ELETRICOS LTDA (49.948.461/0001-80)

Valor Total: R$ 36.150,00

Valor Líquido Pago: R$ 36.150,00


Histórico:

FEV/26.