Dados do Empenho:

Número:07010024

Valor Total do Empenho:R$ 530.239,48

Valor Total Liquidado:R$ 524.289,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.950,00

Dados da Liquidação:

Número:07010024.007

Valor Total da Liquidação:R$ 5.783,30

Valor Total Liquidado:R$ 5.713,90

Pagamento 27030252

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Valor Total: R$ 5.783,30

Valor do IRRF: R$ 69,40

Valor Líquido Pago: R$ 5.713,90


Histórico:

NF 265670, FEV/2026.