Dados do Empenho:

Número:10020014

Valor Total do Empenho:R$ 4.019,40

Valor Total Liquidado:R$ 4.019,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:10020014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.019,40

Valor Total Liquidado:R$ 3.971,17

Pagamento 30030015

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 4.019,40

Valor do IRRF: R$ 48,23

Valor Líquido Pago: R$ 3.971,17


Histórico:

Pagamento referente ao gêneros alimentícios (café a vácuo), visando suprir a demanda contínua do item de consumo essencial nas rotinas administrativas e operacionais, conforme o Contrato n.° 0810.25.02.10.02, oriundo do Pregão Eletrônico tombado sob o n.° 01.007/2024, da Ata de Registro de Preços de n.° 01.016/2024 e Nota Fiscal n.º 138932, março/2026.