Dados do Empenho:

Número:22010021

Valor Total do Empenho:R$ 3.560,40

Valor Total Liquidado:R$ 3.560,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:22010021.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.780,20

Valor Total Liquidado:R$ 1.758,84

Pagamento 30030018

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 1.780,20

Valor do IRRF: R$ 21,36

Valor Líquido Pago: R$ 1.758,84


Histórico:

NF 4087, FEV/2026.