- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30030035
Número:05010612
Valor Total do Empenho:R$ 3.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.363.492,91
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.136.507,09
Pagamento 30030035
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Sub-elemento de Despesa 15 - PIS/PASEP
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (00.394.460/0058-87)
Valor Total: R$ 451,08
Valor Líquido Pago: R$ 451,08
Histórico: