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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 31030172
Número:02010892
Valor Total do Empenho:R$ 529.338,34
Valor Total Liquidado:R$ 249.142,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010892.018
Valor Total da Liquidação:R$ 10.300,72
Valor Total Liquidado:R$ 10.177,11
Pagamento de Restos a Pagar 31030172
Pago em: 31/03/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)
Valor Total: R$ 10.300,72
Valor do IRRF: R$ 123,61
Valor Líquido Pago: R$ 10.177,11
Histórico:
NF 5182, AGOSTO/2025.