Dados do Empenho:

Número:02010892

Valor Total do Empenho:R$ 529.338,34

Valor Total Liquidado:R$ 249.142,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010892.020

Valor Total da Liquidação:R$ 8.990,29

Valor Total Liquidado:R$ 8.882,41

Pagamento de Restos a Pagar 31030183

Pago em: 31/03/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 8.990,29

Valor do IRRF: R$ 107,88

Valor Líquido Pago: R$ 8.882,41


Histórico:

NF 5203, SETEMBRO/2025.