Dados do Empenho:

Número:03110018

Valor Total do Empenho:R$ 232.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 228.526,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.073,87

Dados da Liquidação:

Número:03110018.002

Valor Total da Liquidação:R$ 111.505,59

Valor Total Liquidado:R$ 106.822,35

Pagamento de Restos a Pagar 26050078

Pago em: 26/05/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 50 - Serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial

Credor: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. (12.361.267/0001-93)

Valor Total: R$ 111.505,59

Valor do ISS: R$ 3.345,17

Valor do IRRF: R$ 1.338,07

Valor Líquido Pago: R$ 106.822,35


Histórico:

NF 251 REF NOV/2022