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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 26050078
Número:03110018
Valor Total do Empenho:R$ 232.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 228.526,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.073,87
Número:03110018.002
Valor Total da Liquidação:R$ 111.505,59
Valor Total Liquidado:R$ 106.822,35
Pagamento de Restos a Pagar 26050078
Pago em: 26/05/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 50 - Serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial
Credor: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. (12.361.267/0001-93)
Valor Total: R$ 111.505,59
Valor do ISS: R$ 3.345,17
Valor do IRRF: R$ 1.338,07
Valor Líquido Pago: R$ 106.822,35
Histórico:
NF 251 REF NOV/2022