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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09040150
Número:23120011
Valor Total do Empenho:R$ 5.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:23120011.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.200,00
Pagamento de Restos a Pagar 09040150
Pago em: 09/04/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – CEJAM (08.860.023/0001-88)
Valor Total: R$ 5.200,00
Valor Líquido Pago: R$ 5.200,00
Histórico: