Dados do Empenho:

Número:02060081

Valor Total do Empenho:R$ 50.176,78

Valor Total Liquidado:R$ 32.548,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02060081.005

Valor Total da Liquidação:R$ 7.333,95

Valor Total Liquidado:R$ 7.245,94

Pagamento de Restos a Pagar 14040134

Pago em: 14/04/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 7.333,95

Valor do IRRF: R$ 88,01

Valor Líquido Pago: R$ 7.245,94


Histórico:

DEZ/25.