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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 22040094
Número:01070198
Valor Total do Empenho:R$ 84.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 40.345,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01070198.005
Valor Total da Liquidação:R$ 7.916,68
Valor Total Liquidado:R$ 7.821,68
Pagamento de Restos a Pagar 22040094
Pago em: 22/04/2026Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 7.916,68
Valor do IRRF: R$ 95,00
Valor Líquido Pago: R$ 7.821,68
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DE PEÇAS FORNECIDAS PELA EMPRESA CONSCAR AUTO CENTER LTDA DE CONTRATO Nº 0710.22.04.01.01 PARA O VEÍCULO CHEVROLET GM S10 DE PLACA QPF8E69.