Dados do Empenho:

Número:01070198

Valor Total do Empenho:R$ 84.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.345,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070198.003

Valor Total da Liquidação:R$ 8.210,90

Valor Total Liquidado:R$ 8.112,37

Pagamento de Restos a Pagar 22040100

Pago em: 22/04/2026

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 8.210,90

Valor do IRRF: R$ 98,53

Valor Líquido Pago: R$ 8.112,37


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DE PEÇAS FORNECIDAS PELA EMPRESA CONSCAR AUTO CENTER LTDA DE CONTRATO Nº 0710.22.04.01.01 PARA O VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QXK2D26.