- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 29040043
Número:01040081
Valor Total do Empenho:R$ 8.594,20
Valor Total Liquidado:R$ 8.594,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040081.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.844,20
Valor Total Liquidado:R$ 3.798,07
Pagamento de Restos a Pagar 29040043
Pago em: 29/04/2026Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (13.414.166/0001-04)
Valor Total: R$ 3.844,20
Valor do IRRF: R$ 46,13
Valor Líquido Pago: R$ 3.798,07
Histórico:
Liquidação da NF 13169, conforme itens descritos em anexo.