Dados do Empenho:

Número:03110054

Valor Total do Empenho:R$ 107.999,90

Valor Total Liquidado:R$ 107.999,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03110054.001

Valor Total da Liquidação:R$ 107.999,90

Valor Total Liquidado:R$ 106.703,90

Pagamento de Restos a Pagar 12050181

Pago em: 12/05/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Credor: NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARE (20.782.880/0001-02)

Valor Total: R$ 107.999,90

Valor do IRRF: R$ 1.296,00

Valor Líquido Pago: R$ 106.703,90


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE A NF 5959, JANEIRO/2026.