- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19050230
Número:24040001
Valor Total do Empenho:R$ 1.179.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.179.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:24040001.004
Valor Total da Liquidação:R$ 159.530,00
Valor Total Liquidado:R$ 157.615,64
Pagamento de Restos a Pagar 19050230
Pago em: 19/05/2026Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO
Credor: IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA (07.197.536/0001-98)
Valor Total: R$ 159.530,00
Valor do IRRF: R$ 1.914,36
Valor Líquido Pago: R$ 157.615,64
Histórico: