- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10060094
Número:09120001
Valor Total do Empenho:R$ 36.455,64
Valor Total Liquidado:R$ 36.455,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09120001.002
Valor Total da Liquidação:R$ 23.255,63
Valor Total Liquidado:R$ 22.976,56
Pagamento de Restos a Pagar 10060094
Pago em: 10/06/2026Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 23.255,63
Valor do IRRF: R$ 279,07
Valor Líquido Pago: R$ 22.976,56
Histórico: