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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 03030015
Número:21060002
Valor Total do Empenho:R$ 38.052,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.872,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.180,00
Número:21060002.006
Valor Total da Liquidação:R$ 4.530,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.475,64
Pagamento de Restos a Pagar 03030015
Pago em: 03/03/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 22 - Material de limpeza e produtos de higienização
Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (10.782.385/0001-40)
Valor Total: R$ 4.530,00
Valor do IRRF: R$ 54,36
Valor Líquido Pago: R$ 4.475,64
Histórico:
NF 5213 REF NOV/2022