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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 03030016
Número:01080053
Valor Total do Empenho:R$ 3.560,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.560,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080053.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.335,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.318,98
Pagamento de Restos a Pagar 03030016
Pago em: 03/03/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 22 - Material de limpeza e produtos de higienização
Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (10.782.385/0001-40)
Valor Total: R$ 1.335,00
Valor do IRRF: R$ 16,02
Valor Líquido Pago: R$ 1.318,98
Histórico:
NF 5182 REF NOV/2022