Dados do Empenho:

Número:01080053

Valor Total do Empenho:R$ 3.560,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.560,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080053.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.335,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.318,98

Pagamento de Restos a Pagar 03030016

Pago em: 03/03/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 22 - Material de limpeza e produtos de higienização

Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (10.782.385/0001-40)

Valor Total: R$ 1.335,00

Valor do IRRF: R$ 16,02

Valor Líquido Pago: R$ 1.318,98


Histórico:

NF 5182 REF NOV/2022