Dados do Empenho:

Número:21060002

Valor Total do Empenho:R$ 38.052,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.872,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.180,00

Dados da Liquidação:

Número:21060002.005

Valor Total da Liquidação:R$ 6.342,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.265,90

Pagamento de Restos a Pagar 03030017

Pago em: 03/03/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 22 - Material de limpeza e produtos de higienização

Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (10.782.385/0001-40)

Valor Total: R$ 6.342,00

Valor do IRRF: R$ 76,10

Valor Líquido Pago: R$ 6.265,90


Histórico:

NF 5214 REF NOV/2022