- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 03030017
Número:21060002
Valor Total do Empenho:R$ 38.052,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.872,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.180,00
Número:21060002.005
Valor Total da Liquidação:R$ 6.342,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.265,90
Pagamento de Restos a Pagar 03030017
Pago em: 03/03/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 22 - Material de limpeza e produtos de higienização
Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (10.782.385/0001-40)
Valor Total: R$ 6.342,00
Valor do IRRF: R$ 76,10
Valor Líquido Pago: R$ 6.265,90
Histórico:
NF 5214 REF NOV/2022