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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10020022
Número:01110008
Valor Total do Empenho:R$ 1.984,00
Valor Total Liquidado:R$ 248,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.736,00
Pagamento de Restos a Pagar 10020022
Pago em: 10/02/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Sub-elemento de Despesa 99 - Out. materiais para distribuição gratuita
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 248,00
Valor do IRRF: R$ 2,98
Valor Líquido Pago: R$ 245,02
Histórico:
nf 187442 dez22