Dados do Empenho:

Número:01110008

Valor Total do Empenho:R$ 1.984,00

Valor Total Liquidado:R$ 248,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.736,00

Dados da Liquidação:

Número:01110008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 248,00

Valor Total Liquidado:R$ 245,02

Pagamento de Restos a Pagar 10020022

Pago em: 10/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Sub-elemento de Despesa 99 - Out. materiais para distribuição gratuita

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 248,00

Valor do IRRF: R$ 2,98

Valor Líquido Pago: R$ 245,02


Histórico:

nf 187442 dez22