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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10020024
Número:06100003
Valor Total do Empenho:R$ 169.139,15
Valor Total Liquidado:R$ 11.549,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 157.589,85
Número:06100003.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.549,30
Valor Total Liquidado:R$ 11.549,30
Pagamento de Restos a Pagar 10020024
Pago em: 10/02/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Sub-elemento de Despesa 08 - Aparelhos, equipamentos, utensílios medicamento odontológico, laboratorial e hospitalar
Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Valor Total: R$ 11.549,30
Valor Líquido Pago: R$ 11.549,30
Histórico:
nf 5445 ref nov/2022