Dados do Empenho:

Número:06100003

Valor Total do Empenho:R$ 169.139,15

Valor Total Liquidado:R$ 11.549,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 157.589,85

Dados da Liquidação:

Número:06100003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.549,30

Valor Total Liquidado:R$ 11.549,30

Pagamento de Restos a Pagar 10020024

Pago em: 10/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Sub-elemento de Despesa 08 - Aparelhos, equipamentos, utensílios medicamento odontológico, laboratorial e hospitalar

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 11.549,30

Valor Líquido Pago: R$ 11.549,30


Histórico:

nf 5445 ref nov/2022