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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10020025
Número:13100006
Valor Total do Empenho:R$ 79.218,00
Valor Total Liquidado:R$ 79.218,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:13100006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 62.320,00
Valor Total Liquidado:R$ 62.117,22
Pagamento de Restos a Pagar 10020025
Pago em: 10/02/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Sub-elemento de Despesa 08 - Aparelhos, equipamentos, utensílios medicamento odontológico, laboratorial e hospitalar
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 16.898,00
Valor do IRRF: R$ 202,78
Valor Líquido Pago: R$ 16.695,22
Histórico:
nf 186943 dez/2022