Dados do Empenho:

Número:13100006

Valor Total do Empenho:R$ 79.218,00

Valor Total Liquidado:R$ 79.218,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:13100006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 62.320,00

Valor Total Liquidado:R$ 62.117,22

Pagamento de Restos a Pagar 10020025

Pago em: 10/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Sub-elemento de Despesa 08 - Aparelhos, equipamentos, utensílios medicamento odontológico, laboratorial e hospitalar

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 16.898,00

Valor do IRRF: R$ 202,78

Valor Líquido Pago: R$ 16.695,22


Histórico:

nf 186943 dez/2022