- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10020026
Número:01120005
Valor Total do Empenho:R$ 12.339,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.339,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 10020026
Pago em: 10/02/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Sub-elemento de Despesa 99 - Out. materiais para distribuição gratuita
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 648,00
Valor do IRRF: R$ 7,78
Valor Líquido Pago: R$ 640,22
Histórico:
nf 186470 dezembro/2022