Dados do Empenho:

Número:01120005

Valor Total do Empenho:R$ 12.339,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.339,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120005.002

Valor Total da Liquidação:R$ 648,00

Valor Total Liquidado:R$ 640,22

Pagamento de Restos a Pagar 10020026

Pago em: 10/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Sub-elemento de Despesa 99 - Out. materiais para distribuição gratuita

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 648,00

Valor do IRRF: R$ 7,78

Valor Líquido Pago: R$ 640,22


Histórico:

nf 186470 dezembro/2022