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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010012
Número:03010514
Valor Total do Empenho:R$ 330.035,17
Valor Total Liquidado:R$ 30.067,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 235.149,03
Pagamento de Restos a Pagar 20010012
Pago em: 20/01/2023Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 633,64
Valor Líquido Pago: R$ 633,64
Histórico: