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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07080025
Número:22080008
Valor Total do Empenho:R$ 2.439,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.439,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:22080008.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.439,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.409,73
Pagamento de Restos a Pagar 07080025
Pago em: 07/08/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Sub-elemento de Despesa 12 - Aparelhos e utensílios domésticos
Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (10.782.385/0001-40)
Valor Total: R$ 2.439,00
Valor do IRRF: R$ 29,27
Valor Líquido Pago: R$ 2.409,73
Histórico:
NF 5030 REF OUT/2022