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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10020032
Número:02050041
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.636,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 296.363,55
Pagamento de Restos a Pagar 10020032
Pago em: 10/02/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Sub-elemento de Despesa 02 - Medicamentos para uso Domiciliar
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 699,60
Valor do IRRF: R$ 8,40
Valor Líquido Pago: R$ 691,20
Histórico:
nf 186402 ref dez/2022