- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010019
Número:03010836
Valor Total do Empenho:R$ 48.067,29
Valor Total Liquidado:R$ 9.870,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.197,01
Número:03010836.007
Valor Total da Liquidação:R$ 3.658,75
Valor Total Liquidado:R$ 3.658,75
Pagamento de Restos a Pagar 20010019
Pago em: 20/01/2023Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 3.658,75
Valor Líquido Pago: R$ 3.658,75
Histórico: