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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10020061
Número:23050011
Valor Total do Empenho:R$ 3.607,06
Valor Total Liquidado:R$ 1.877,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.550,00
Número:23050011.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.877,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.854,48
Pagamento de Restos a Pagar 10020061
Pago em: 10/02/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 22 - Material de limpeza e produtos de higienização
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 1.877,00
Valor do IRRF: R$ 22,52
Valor Líquido Pago: R$ 1.854,48
Histórico:
nf 187355 ref dez/2022