Dados do Empenho:

Número:23050011

Valor Total do Empenho:R$ 3.607,06

Valor Total Liquidado:R$ 1.877,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.550,00

Dados da Liquidação:

Número:23050011.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.877,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.854,48

Pagamento de Restos a Pagar 10020061

Pago em: 10/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 22 - Material de limpeza e produtos de higienização

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 1.877,00

Valor do IRRF: R$ 22,52

Valor Líquido Pago: R$ 1.854,48


Histórico:

nf 187355 ref dez/2022