Dados do Empenho:

Número:21070005

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.581,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.418,73

Dados da Liquidação:

Número:21070005.002

Valor Total da Liquidação:R$ 538,20

Valor Total Liquidado:R$ 531,74

Pagamento de Restos a Pagar 10020037

Pago em: 10/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Sub-elemento de Despesa 02 - Medicamentos para uso Domiciliar

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 538,20

Valor do IRRF: R$ 6,46

Valor Líquido Pago: R$ 531,74


Histórico:

nf 186382 ref dez/2022