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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10020017
Número:01030092
Valor Total do Empenho:R$ 7.670,00
Valor Total Liquidado:R$ 715,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.955,00
Pagamento de Restos a Pagar 10020017
Pago em: 10/02/2023Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 06 - Locação de softwares
Credor: TECHWAY INFORMATICA LTDA (01.201.679/0001-40)
Valor Total: R$ 715,00
Valor do IRRF: R$ 34,32
Valor Líquido Pago: R$ 680,68
Histórico:
nf 19442 ref dez/2022