Dados do Empenho:

Número:01030092

Valor Total do Empenho:R$ 7.670,00

Valor Total Liquidado:R$ 715,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.955,00

Dados da Liquidação:

Número:01030092.010

Valor Total da Liquidação:R$ 715,00

Valor Total Liquidado:R$ 680,68

Pagamento de Restos a Pagar 10020017

Pago em: 10/02/2023

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 06 - Locação de softwares

Credor: TECHWAY INFORMATICA LTDA (01.201.679/0001-40)

Valor Total: R$ 715,00

Valor do IRRF: R$ 34,32

Valor Líquido Pago: R$ 680,68


Histórico:

nf 19442 ref dez/2022