Dados do Empenho:

Número:03010512

Valor Total do Empenho:R$ 43.259,04

Valor Total Liquidado:R$ 2.621,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.637,87

Dados da Liquidação:

Número:03010512.012

Valor Total da Liquidação:R$ 2.621,17

Valor Total Liquidado:R$ 2.621,17

Pagamento de Restos a Pagar 20010023

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.621,17

Valor Líquido Pago: R$ 2.621,17


Histórico: