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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010023
Número:03010512
Valor Total do Empenho:R$ 43.259,04
Valor Total Liquidado:R$ 2.621,17
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.637,87
Número:03010512.012
Valor Total da Liquidação:R$ 2.621,17
Valor Total Liquidado:R$ 2.621,17
Pagamento de Restos a Pagar 20010023
Pago em: 20/01/2023Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 2.621,17
Valor Líquido Pago: R$ 2.621,17
Histórico: