Dados do Empenho:

Número:03010832

Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 177,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.422,93

Dados da Liquidação:

Número:03010832.011

Valor Total da Liquidação:R$ 177,07

Valor Total Liquidado:R$ 177,07

Pagamento de Restos a Pagar 20010026

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 177,07

Valor Líquido Pago: R$ 177,07


Histórico: