Dados do Empenho:

Número:01120288

Valor Total do Empenho:R$ 20.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.149,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120288.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.149,10

Valor Total Liquidado:R$ 20.149,10

Pagamento de Restos a Pagar 19010027

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 02 - Contribuições previdenciárias - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 20.149,10

Valor Líquido Pago: R$ 20.149,10


Histórico: